平成24年度の事業及び決算状況の報告を行い承認されました。
ここに、決算関係書類を開示いたします。
尚、この決算関係書類は社会福祉法人ともいき福祉会特別養護老人ホームぬく森事務室にて
閲覧に供してます。
平成24年度決算報告 | ||||
貸 借 対 照 表 | ||||
(自)平成24年4月1日(至)平成25年3月31日 | ||||
(単位:円) | ||||
資 産 の 部 | 負 債 の 部 | |||
流動資産 | 273,730,632 | 流動負債 | 66,235,913 | |
固定資産 | 1,553,266,472 | 固定負債 | 362,754,435 | |
基本財産 | 989,143,267 | 負債の部合計 | 428,990,348 | |
その他の固定資産 | 564,123,205 | 純 資 産 の 部 | ||
基本金 | 109,629,000 | |||
国庫補助金等特別積立金 | 615,829,829 | |||
その他の積立金 | 274,142,492 | |||
次期繰越経営活動収支差額 | 398,405,435 | |||
純資産の部合計 | 1,398,006,756 | |||
資産の部合計 | 1,826,997,104 | 負債及び純資産の部合計 | 1,826,997,104 | |
事 業 活 動 収 支 計 算 書 | ||||
(自)平成24年4月1日(至)平成25年3月31日 | ||||
勘 定 科 目 | 決 算 | |||
事業活動収支の部 | 事業活動収入 | 870,258,814 | ||
事業活動支出 | 791,283,207 | |||
事業活動収支差額 | 78,975,607 | |||
事業活動外収支の部 | 事業活動外収入 | 52,958,963 | ||
事業活動外支出 | 58,042,707 | |||
事業活動外収支差額 | -5,083,744 | |||
特別収支の部 | 特別収入 | 10,466,666 | ||
特別支出 | 10,466,666 | |||
特別収支差額 | 0 | |||
当期活動収支差額 | 73,891,863 | |||
繰越収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額 | 362,513,572 | ||
その他の積立金積立額 | 38,000,000 | |||
次期繰越活動収支差額 | 398,405,435 |
by 事務局